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2017年11月26日-12月1日,蘇州金鼎會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)開發(fā)及建發(fā)公司2017年度內(nèi)控工作開展情況進(jìn)行了審計(jì),此次審計(jì)工作在公司各部門的協(xié)同配合下圓滿完成。
此次內(nèi)控審計(jì),公司財(cái)審部在為審計(jì)人員及時(shí)提供審計(jì)所需的各項(xiàng)資料的同時(shí)協(xié)同公司各部門積極配合審計(jì),協(xié)助審計(jì)人員對(duì)公司內(nèi)控制度在各業(yè)務(wù)流程中的執(zhí)行情況進(jìn)行了詳盡的分析和梳理,識(shí)別出了公司重要業(yè)務(wù)流程中存在的控制風(fēng)險(xiǎn),保障了內(nèi)控審計(jì)工作的順利開展。
此次內(nèi)控審計(jì)工作對(duì)進(jìn)一步完善公司內(nèi)部控制制度建設(shè),提升公司內(nèi)部管理水平及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力具有重要意義。
供稿:財(cái)務(wù)審計(jì)部